为推进2021年度财务收支情况专项审计工作的顺利完成,切实保障我校财务收支活动真实、合规、合法和有效,提高审计质量和效率。审计处于11月9日在学术交流中心241组织召开2021年度财务收支情况专项审计工作沟通会,会议由审计处副处长(主持工作)曹宇主持,第三方机构四川名扬正信会计师事务所有限公司审计工作项目组成员3人、计划财务处副处长于泽德及相关工作人员3人、审计处全体成员参加会议。
会上,曹宇介绍了2021财务收支情况专项审计工作的总体情况,强调了该项目是委托第三方结构进行的审计项目,审计处高度重视。在审计过程中,不仅要对财务收支情况的真实性、合理性进行审计,还要加强对财务收支过程的规范性、内部控制制度执行的有效性等方面进行评价,并提出建设性意见。随后,名扬正信会计师事务所项目负责人将财务收支情况专项审计工作中具体情况进行了说明,就审计工作的重点问题与计划财务处相关人员进行了意见交流。
最后,曹宇提出项目各方面要加强沟通,全面及时反映问题,确保审计任务优质高效完成。(文:周军;复审:王欲晓;终审:曹宇)