3月19日上午9:00,为加强学校“三公”经费及经营性门面租赁的管理,充分发挥内部审计工作在促进学校规范管理、促进廉政建设方面的积极作用,督促相关职能管理部门对审计意见的整改落实,学校在行政楼808会议室召开了审计意见整改落实工作推进会。参加会议的有审计处、后勤管理处、学校资产经营管理公司等部门主要负责人及相关人员,会议由审计处处长朱俐同志主持。
会上,审计处副处长童燕军同志就审计处对后勤管理处的领导干部经济责任审计和学校“三公”经费专项审计中发现的主要问题进行了通报,会议围绕审计意见整改落实进行了充分交流、沟通、协调,达成了共识。
最后,审计处处长朱俐就所存在的问题如何整改提出了要求。她要求,相关职能部门要加强对国家相关政策的学习理解和贯彻执行,加强对经费报销的审核把关,规范经营性门面租赁的管理,确保审计意见整改落实到位。后勤管理处、学校资产经营管理公司的主要负责人纷纷表示,会后将立即按照审计处要求进行整改并落实到位。
